本
文
摘
要
财务软件-用友如何结账、反结账、年度结转?
现在大多数公司的会计人员都还是用财务软件做账,少数大型公司成立财务共享中心,财务记账成为标准化流程作业。银河系在这里现就普通会计人员工作日常来分享。会计人员每月末都面临结账,结账后如果查漏补缺或者调整差错可能还会需要反结账,新的一个会计年度还需要年度结转,那么,这些如何操作呢?银河系就财务软件用友T3、U8的操作流程分享如下:
一、如何结账?
以下附截图
第一步:审核凭证
第二步:记账
第三步:期末对账
第四步:转账生成
第五步:期间损益结转
第六步:重复以上步骤审核转账生成的损益凭证,记账
第七步:结账
然后点击下一步即可完成结账。
第八步:完成结账后,生成报表,然后检查报表平不平,数据对不对。
二、反结账步骤:
1、在结账栏按ctrl+shift+F6输入口令,取消结账
2、
总账- 期末 -对账+CtrlH - 恢复记账前状态功能已被激活 - 选择要取消的月份月初状态 - 确定
然后就可以去取消审核修改你需要修改的凭证啦。
二、如何年度结转?
进入新的年度 -点开期初- 开账- 结转
第一步:
第二步:
第三步:
第四步:
点击确定,完毕。
以上是银河系的分享,如果对您有所帮助请帮忙点赞!谢谢支持!
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