小伙伴关心的问题:用友软件反结账流程(用友软件如何反结账流程),本文通过数据整理汇集了用友软件反结账流程(用友软件如何反结账流程)相关信息,下面一起看看。

用友软件反结账流程(用友软件如何反结账流程)

财务软件-用友如何结账、反结账、年度结转?

现在大多数公司的会计人员都还是用财务软件做账,少数大型公司成立财务共享中心,财务记账成为标准化流程作业。银河系在这里现就普通会计人员工作日常来分享。会计人员每月末都面临结账,结账后如果查漏补缺或者调整差错可能还会需要反结账,新的一个会计年度还需要年度结转,那么,这些如何操作呢?银河系就财务软件用友T3、U8的操作流程分享如下:

一、如何结账?

以下附截图

第一步:审核凭证

第二步:记账

第三步:期末对账

第四步:转账生成

第五步:期间损益结转

第六步:重复以上步骤审核转账生成的损益凭证,记账

第七步:结账​

然后点击下一步即可完成结账。

第八步:完成结账后,生成报表,然后检查报表平不平,数据对不对。

二、反结账步骤:

1、在结账栏按ctrl+shift+F6输入口令,取消结账

2、

总账- 期末 -对账+CtrlH - 恢复记账前状态功能已被激活 - 选择要取消的月份月初状态 - 确定

然后就可以去取消审核修改你需要修改的凭证啦。

二、如何年度结转?

进入新的年度 -点开期初- 开账- 结转

第一步:

第二步:

第三步:

第四步:

点击确定,完毕。

以上是银河系的分享,如果对您有所帮助请帮忙点赞!谢谢支持!

更多用友软件反结账流程(用友软件如何反结账流程)相关信息请关注本站,本文仅仅做为展示!